01.06

Вопрос #27829
Нужно ли заплатить налог? И кто должен его заплатить?

Автор:

Валерий , Город: Ярославль / обл Ярославская, 01.06.2018 14:30:46

Суть вопроса:

Директор он же учередитель предприятия ООО взял со счёта фирмы денежные средства в размере нескольких миллионов (либо как под отчётно либо как займ) после чего в предприятии поменялись учередитель и директор , кому нужно будет отчитываться за денежные средства взятые бывшим директором-учередителем в 1 лице при проверке? (Фирме ООО и его новому учередителю? Либо же тому кто их взял?) Если предприятие работает по упрощенной системе налогообложения 6% И как можно тут избежать штрафов и т д

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

Адвокат: Катаев Андрей Николаевич   Рейтинг 9.7
01.06.2018 14:33
Такие суммы фигурируют! Обратитесь к адвокату лично с документами.
01.06.2018 16:16
Уточните как взял и как оформлено получение денег
Пользователь: Валерий  
03.06.2018 14:45
Взял под отчёт якобы,говорил бухгалтерии чеки собирать копировать один чек несколько раз и т д ,но чеков на эту сумму так и не набралось в итоге он передал предприятие другому учредителю и появился новый директор ,а тот уехал в другой город,но главбух остался прежним,кому в этом случае и что грозит?Кто будет отвечать?И на сколько сильно накажут?
03.06.2018 15:13
Если под отчет, то Вам нужно уплатить за него НДФЛ так как подотчетные деньги, не сданные во время и не закрытые отчетами являются доходом работника.Налоговые инспекторы считают, что если отсутствуют доказательства произведенных расходов из средств, выданных в подотчет в интересах организации, то эти суммы следует включить в налоговую базу по НДФЛ. Свою точку зрения ФНС изложила в Письме от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 в пункте 8, в котором ссылается на два постановления ВАС РФ: Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 14376/12; Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 13510/12. При отсутствии возможности удержания НДФЛ (сотрудник уволен) предприятие как налоговый агент обязано подать в налоговую инспекцию уведомление о невозможности удержать налог (пункт 5 статьи 226 НК РФ ). Если сотрудник вовремя не отчитался и не вернул подотчетные суммы, то работодатель может взыскать их в течение одного месяца после истечения дня возврата ( статья 137 ТК РФ ). Но сделать это можно, только если сотрудник согласен с размером и самим фактом удержания. Таким образом, для взыскания денег из заработной платы необходимо издать распоряжение руководителя, а также получить согласие работника на взыскание. Когда работник не согласен на удержание либо пропущен месяц, отведенный на взыскание, компания может взыскать средства, выданные в подотчет, через суд. Срок исковой давности по подотчетным суммам определен в статье 196 ГК РФ . Через суд можно взыскать невозвращенные своевременно подотчетные суммы в течение трех лет с момента истечения даты возврата.
Пользователь: Валерий  
03.06.2018 17:15
Ну тот кто их взял под отчёт он был учредитель и директор в одном лице, теперь сменился учредитель и директор как с него удерживать ндфл,если он уже уехал его нету в городе,и будут ли наказывать штрафом фирму ООО либо нового учредителя?Или тут будет отвечать только главный бухгалтер и старый учредитель тот что взял денежные средства
03.06.2018 19:04
Организация, выдавшая деньги. Квалифицированный бухгалтер должен это знать.

Другие вопросы:

#69377 08.09.2025 (16:02)

налог с продажи квартиры

Здравствуйте. У супруга в декабре 2023 года умер отец. Через полгода он вступил в наследство на квартиру отца. Если продавать квартиру, в какой срок будет будет освобождение от уплаты налога? Три года с получения права собственности? Как идет исчисление?
#69376 08.09.2025 (10:51)

налог с продажи квартиры

Ситуация такова. Есть 3 комн квартира. В 2012 году была приватизирована на 4 человек, мать, отец, два сына. В 2019 г мать умирает, сыновья вступают в наследство в 2020 году на долю матери в равных долях. В 2023 году умирает отец, сыновья в 2024 году вступают в наследство на его часть в равных долях. Получается сейчас 2 собственника в равных долях. Вопрос - какой налог будет платиться при продаже квартиры целиком? и как его высчитать. Не прошло только 5 лет со вступления на долю отца.
#69358 22.08.2025 (15:32)

Нужно ли подавать декларацию 3НДФЛ от продажи недвижимости

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне и папе досталось по наследству два гаража и земельный участок. Через 3 года и 8 месяцев после вступления в наследство,мы продаем эти недвижимости моей родной сестре за маленькую сумму всего за 30000р. Недавно пришло налоговое уведомление, что мы должны были подать налоговую декларацию и дать ещё какие-то пояснения о доходах от этой продажи. Что делать, мы не понимаем, какие ещё объяснения?! Налоговую декларацию, я так понимаю, мы и не обязаны были подать, так как получено было недвижимость по наследству, и продали по истечении более трёх лет. Нам не нужна была эта недвижимость, так как она была оформлена на маму, а строила гаражи моя старшая сестра. Вот после смерти мамы...мы и не знали как лучше ей отдать эти объекты недвижимости, и решили сделать по договору купли-продажи. Только не понимаем какое объяснение ждёт от нас налоговая и какую декларацию, ведь и прошло более трёх лет